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師宗縣高良鄉2018年度部門決算
2019年09月23日  來源:師宗縣高良鄉

 

監督索引號53032319056101000

師宗縣高良鄉2018年度部門決算

第一部分  高良鄉概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分 單位概況

一、主要職能

(1)貫徹執行黨和國家的有關方針、政策、法律和法規;執行上級政府的決定和命令;擬訂適合本鄉實際的具體政策措施,并有效地組織實施; 
 (2)、組織制訂并實施本鄉經濟和社會發展中長期規劃,搞好經濟發展的總體布局和產業結構的調整; 

(3)、負責組織編制本鄉建設的總體規劃,并組織實施,抓好本鄉建設用地的規劃管理工作; 
 (4)、負責本鄉的科技、教育、文化、衛生等事業發展和計劃生育工作;負責本鄉社會治安綜合治理,維護社會穩定;
(5)、編制本鄉財政預決算計劃,負責經費的劃撥和核算工作;

(6)、完成縣委政府交辦的其他工作任務。

 

2、      部門基本情況

(一)部門決算單位構成

我鄉有獨立編制機構12個,獨立核算機構12個。分別為黨委、人大、政府、財政、文化中心、社保中心、國規中心、農業中心、農機辦、畜牧辦、林業辦、水務辦。2018年無變動。

 

2.      人員情況,包括當年變動情況及原因。

我鄉財政供養及半供養人員543人,其中:在職104,退休人員24人,其他人員415人。具體明細如下:

(1)、一般公共服務部門163人:在職人員31人[人大在職2人;政府機關20人,財政所5人,黨委4人]。其他人員133人,其中:婦女主任11人(年補助26400元)政府遺屬補助人員7人(年補助27081.36元)團總支書記11人(年補助26400元);民兵營長11人,(年補助26400元)村綜治人員11人(年補助金額2640元);聯防人員2人(年補助7200元),黨委臨時工1人(年補助8388元),專職治保調解員11人(年補助26400元),村務監督委員會30人(年補助169200元);財政所助征員及臨時工2人(年補助56400元)。

村級安全員11人(年補助66000元);紀檢監察員1人7-12月補助1320元);交通信息員22人(年補助22000元)

2)、科學技術支出11人:無在職人員;其他人員11人,即科普宣傳員11人(年補助6600元)

3)、文化體育與傳媒部門7人:文化站在職人員7人;無其他人員。

4)、社會保障和就業部門33人:社保中心在職12人;其他人員22人,即:養老保險協辦員11人(年補助26400元);殘疾人專職委員11人(年補助9240元)。

5)、醫療衛生與計劃生育部門12人:計生宣傳員12人(年補助24480元);

6)、城鄉社區事務部門10人:國規中心在職10人;無其他人員。

7)、農林水事務部270人:在職人員44人(農業辦11人,農機辦8人,畜牧辦7人,林業辦14人,水務辦4人);其他人員85人,其中:農業辦農科員11人(年補助26200元),獸醫站動物防疫員11人(年補助26400元)、遺屬補助1人(年補助金額4368.4元);林業辦臨時工1人(年補助8388元)、護林員12人(年補助72000元);水務辦遺補1人(年補助8283.6元);村委會34人,其中村委會干部33人(年補助490094元)、村委會退休1人(年補助1440元)村小組干部153人,報酬229680行政村及村小組工作經費529000(行政村工作經費110000元,村小組工作經費174000元,黨建工作經費245000元)。

(9)、國土海洋氣象部門12人:無在職人員。其他人員12人,即:防震減災群防群測人員11人,年補助7200元。

(二)當年取得的主要事業成效。

一、不忘初心昂首邁入新時代

2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年,是師宗縣脫貧摘帽年也是全鄉脫貧攻堅關鍵一年。一年來,在鄉黨委的堅強領導和鄉人大的監督支持下,面對脫貧攻堅的艱巨任務,全鄉干部職工和人民群眾團結奮進,認真貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神和習近平新時代中國特色社會主義思想嚴格落實中央、省、市、縣部署,全力以赴,迎難而上,基礎設施日趨完善,產業轉型提質增效,鄉村環境更加宜居,人民生活持續改善,經濟社會發展在穩中求進中開創了新局面,人民群眾的生活質量在同步邁進小康社會中實現了新提升

(一)優化調整產業結構,綜合實力顯著增強

務實林產業基礎地位一是嚴抓森林防火工作,完善健全護林防火工作制度,嚴格實行領導聯村、干部包組、巡查宣傳的護林防火工作措施,組建了一支385人的生態護林員隊伍和63人的森林防火應急分隊,加大防火巡山力度,全年未發現重大森林火災。二是嚴厲打擊各種破壞森林的違法犯罪活動,查處各類林政案件12起,配合林區派出所查處林業刑事案件3起,有效遏制了各種林業違法違規行為。三是積極落實林業扶貧政策,繼續完善2017度新一輪退耕還林項目內外業工作,規劃實施退耕還林2316.9畝,實施商品林采伐3.13萬立方米,增收440萬元,發放杉樹、核桃、板栗、油茶等苗木共118.6萬株,發展干果種植5000畝。

現代農業產業更加合理穩步推進農村集體產權制度改革,完成農村土地承包經營權確權頒證 戶,確認承包面積 戶,有效帶動群眾生產積極性。糧食及油料產量持續增長,播種糧食作物 萬畝,油料產量 萬畝,實現糧油產量 萬噸。特色經濟作物種植成效顯著,生姜種植 萬畝,完成薏仁種植 萬畝,實現產值 元 。累計培育龍頭企業5戶,家庭農場2個,注冊成立1個鄉級扶貧公司和11個村級農民合作社,帶動流轉土地3800余畝,新型農業經營主體申報帶貧獎補資金59.4萬元。

畜牧產業效益明顯。一是畜牧業持續健康發展,全鄉生豬存欄52684頭、牛22530頭、羊23101只、家禽136710羽,出欄生豬61014頭、牛12806頭、羊19608只、禽283068羽,禽蛋產量213噸,實現肉類總產量8577噸。二是以“整村推進”模式開展豬口蹄疫、豬瘟、高致病性藍耳病免疫95040頭,牛口蹄疫免疫22282頭,羊口蹄疫免疫17813只,禽流感免疫146984羽,狂犬病免疫2151只,免疫密度達100%。三是嚴防非洲豬瘟防控,與相關站所、村委會簽訂防控責任書,于廣西省主要交通要道高布線上設立非洲豬瘟防控臨時監督檢查點,加強餐館、養殖戶排查整治,形成全方位立體化的防控工作體系。四是進一步規范草原生態補貼發放工作,草原生態補助面積36.31萬畝,補助農戶6119戶資金114.3萬元。

勞務產業增收成效明顯。發放2017年、2018年外出務工留守人員一次性生活補助269萬元,組織勞動力技能培訓共2000余人次,完成勞動力平臺轉移登記及信息錄入16082人,申報滬滇資金開發鄉村公益性崗位48個,提供勞務輸出就業服務崗位2000余個,全鄉共組織勞務輸出8455人,戶均增收2萬元,外出務工成為全鄉各族人民脫貧致富的新途徑。

經濟林果產業發展強勢。以政府為主導,結合產業扶持政策,通過苗木發放、深度合作、政府購買技術服務、種植技術培訓等舉措,全鄉2018年發展經濟林果1萬畝(其中沃柑、砂糖桔、軟籽石榴等熱區水果4500畝,核桃、板栗、油茶果等干果5500畝),為經濟林果產業發展奠定堅實基礎,通過滬滇合作項目規劃熱區水果種植3000畝。

(二)攻堅克難,決戰決勝脫貧攻堅戰

全鄉共有建檔立卡貧困戶2702戶11762人,2014年-2017年減貧退出1562戶6916人,2018年脫貧1027戶4331人,未脫貧人口降至151戶522人,貧困發生率降至1.81%,11個貧困行政村、貧困鄉脫貧出列已通過市級初驗。

1.高度重視,強化脫貧攻堅組織領導。按照中央、省、市、縣脫貧任務要求,調整充實鄉脫貧攻堅指揮部,統籌、指導、督導全鄉脫貧攻堅工作全面推進,與各行業扶貧部門、各村簽訂《高良鄉脫貧攻堅目標責任狀》,各村組建由聯村領導、駐村扶貧工作隊員、站所職工、村組干部組成的脫貧攻堅承包組,力量下沉到村,聚焦基礎設施、危房改造、產業發展、教育扶貧、醫療保障等脫貧攻堅工作。

2.聚焦精準,建檔立卡不漏一戶不落一人。嚴格按照“兩不愁、三保障”和“五查五看、三評四定”程序,開展3次貧困對象動態管理工作,對建檔貧困戶、卡外重點關注對象逐戶逐人進行核查,詳細算賬、逐戶記錄,做到應清盡清、應納盡納,新識別 戶,識別不精準剔除 戶 人,返貧 人,確保建檔立卡貧困戶、貧困人口精確、精準。

3.多措并舉,緊盯“戶、村、鄉”脫貧標準。一是補齊基礎設施促脫貧,完成通村道路硬化 公里,村內道路硬化 平方米,水利設施建設 件,衛生室建設2個,活動室  個,聯通 個村小組寬帶網絡,為  戶建檔立卡戶配套“戶戶通”設備,農村電網改造達到100%。二是狠抓產業發展促脫貧,做強人工商品林、勞務輸出、傳統種養殖、經濟林果等產業文章,帶動建檔立卡貧困戶93戶通過人工商品林采伐產業增收260萬元,勞務輸出5616人增收1.2億元,深度合作570戶合作收益541萬元,聘用保潔員、護林員公益性崗位425人實現就業收入255萬元,實現建檔立卡戶都有產業項目支撐。三是對標著力強化保障促脫貧,積極推進三班二期、戈勒南弄2個易地扶貧搬遷項目搬遷 戶 人和危房改造1066戶(拆除新建458戶,維修加固608戶),實現住房安全保障達到全覆蓋;落實貧困戶學生享受普通高等教育學費資助、云南省雨露計劃改革試點補助、高中的建檔立卡學生享受免除學雜費、生活補助、義務教育階段“兩免一補”等教育扶貧政策,建檔立卡適齡兒童就學有保障;為建檔立卡貧困戶代繳新型農村合作醫療258.7萬元,家庭醫生簽約2274戶10103人,將1184慢性病人納入國家基本公共衛生服務管理,大病80人進行一人一檔一方案管理,通過申請醫療救助資金30萬元救助  人,有效降低一般戶因病致貧風險,醫療保障全覆蓋。

(三)強化四網建設,夯實發展基礎

1.道路建設穩步推進。實施總投資5897萬元混凝土路面硬化40條,共136公里,實現通村小組道路全覆蓋,啟動投資99.8萬元設里老寨至蚌古樓7.2公里扶貧道路建設。對33條鄉村道路共208.958公里進行責任養護,對庫內農村公路進行以100米為單位的生命安保工程隱患排查,并加強整治治理。

2.水利建設步伐加快。完成投資636萬元2017年40件鞏固提升飲水工程建設,啟動投資402萬元2018-2020年32件農村飲水安全鞏固提升工程,解決19534人、5020頭(匹)大牲畜的飲水困難問題。啟動投資910萬元珠江流域南盤江(師宗段)防洪綜合治理一期工程,有效改善生態生存環境。完成投資520萬元壩林片區綜合開發項目。啟動1000萬元高良鄉設里聯村供水工程,解決3個集鎮16個村民小組3880戶20511人口的飲水問題。

3.農村電網信息網實現全覆蓋。對全鄉53個自然村3680戶電能表及下戶線進行更換升級改造,解決拆除新建、易地搬遷等用電2120戶農戶用電問題,實現農村電網改造全覆蓋。行政村全部通光纖,56個村小組通寬帶網絡,解決各行政村通村沿線手機信號弱問題,促進電信網、廣電網、互聯網“三網融合”,積極搭建高效數據網絡平臺,促進農副產品與外部市場信息對稱,高速聯通

4.人居環境提升工作成效明顯成立人居環境提升領導小組,保障全鄉人居環境提升工作落實,嚴格落實河長制、路長制責任制度,鄉村兩級共抓環境治理。配備垃圾車11輛垃圾箱136個,11個行政村實現垃圾集中堆放和清運,聘用集鎮環衛工人7人,公益性崗位保潔員352人,垃圾清運人員7人,實現116個村小組有保潔人員,組織力量集中對集鎮、鳳尾河、公路沿線等對存量垃圾進行清理。啟動投資 萬元垃圾填埋場、污水處理廠、垃圾焚燒池、14座公廁建設。通過結對幫扶、“愛心超市”運行、“一事一議”保潔制度等措施落實,有效帶動群眾改善環境積極性,實現鄉村整潔、戶戶清潔的良好局面。

(四)改善民生,提高群眾“獲得感、幸福感”

教育事業蓬勃發展。堅持以抓“兩基”為重點,切實落實控輟保學工作目標責任制,通過“雙線四包”責任落實,勸返輟學適齡兒童  人,全鄉適齡兒童入學率為100%,對照脫貧退出教育保障落實抓好教育扶貧。嚴抓教學質量,小升初考核全縣排名 名,2017年中考中高中上線人數259人,被曲靖一中錄取4人,教學成績再上新臺階。通過秋季運動會、演講比賽、課外興趣小組、心理節活動、安全教育等活動開展,引導學生全面發展。投資1200萬元,完成11校籃球場及運動場改造、5校浴室、2校教學樓、4校綜合樓新建,啟動公立中心幼兒園(高良民族幼兒園)綜合樓及附屬工程建設。

鞏固公共文化服務體系創建成果積極開展農村文體活動,樹鄉村文明新風,組織文化體育活動40場,滿足群眾的文化需求。開展“掃黃打非”專項工作,對娛樂、網吧、電子游戲室、書店等進行專項行動檢查,有效的維護了高良文化市場的秩序。開展“自強、誠信、感恩”文藝演出活動3場,以文藝宣傳隊為主陣地,把黨和國家脫貧攻堅政策、法律法規,以舞蹈、小品等方式編入文藝節目當中,讓群眾及時了解國家政策,不但豐富了群眾的文化生活,從而讓群眾形成講文明、講衛生、講科學的良好風尚。積極爭取項目和資金,實施“全面健身路徑”項目建設,打造村級綜合文化活動室,加強基層文化陣地建設。

公共衛生工作有序推進。響應國家人口政策,穩定低生育水平,當年出生275人,出生率9.83‰,死亡率4.18‰,自然增長率千分之5.65‰。大力宣傳公共衛生服務政策,開展健康咨詢活動、健康知識講座、慢性病隨訪、老年人健康體檢、兒童健康體檢、中醫藥健康指導等工作,不斷提高群眾政策知曉率。建立農村居民健康檔案27900人份,建檔率達96.78%;城鎮居民健康檔案1241人份,建檔率達84.48%。2018年共接診住院病人  人次,報銷費用  萬元,有效降低醫療費用開支。新建戈勒、便料、納非、窩德4個村衛生室并投入使用。

社會保障體系不斷完善。一是全面完成農村城鄉低保核查清理及整改工作,共發放農村低保585.1475萬元,解決15231戶次26123人次的生產生活困難問題,卡外重病、大病、慢性病戶申報大病救助資金6.6萬元救助11 人;二是2018年參加城鄉居民養老保險續保13484人182.53萬元,建檔立卡參保8127人,參保率為100%。三是殯葬改革工作順利推進,完成三班點鄉級公益性公墓建設,11個村委會村級公益性公墓建設完成規劃選址,火葬區死亡9人,火化率和骨灰進公墓安葬率達100%。

(五)狠抓落實,地方經濟穩步運行

金融機構存貸款情況。全年各項貸款余額10860萬元;各項存款余額21200萬億元。累計發放支農貸款  萬元,發放建房貸款151  萬元,發放基層黨員帶領群眾創業致富貸款59戶萬元。

(六)多管齊下,安全生產毫不松懈

認真排查整治各類安全隱患,抓好屬地管理,落實企業主體責任,與安委會成員單位負責人、村委會負責人、重點企業負責人簽訂《高良鄉2018年度安全生產目標管理責任狀》,切實抓好安全生產責任落實。持續開展安全大檢查工作、汛期安全生產工作和“打非治違”專項整治行動,組織執法檢查組24個,參加執法檢查224人次,檢查企事業單位和場所62次,采取“四不兩直”方式對重點地區和單位實施暗查暗訪14次,累計查出各類安全隱患54項,現場整改40項,限期整改10項,正在整改4項,全面抓好屬地管理責任和企業安全生產主體責任落實,做到守土有責,守土盡責,有效實現全鄉安全生產形勢持續穩定向好。    

 

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門 2018年度部門決算情況說明

1、      收入決算情況說明

高良鄉2018年度收入合計9062.79萬元。其中:財政撥款收入9062.79元,占總收入的100%;上級補助收入0元,占總收入的0%;事業收入0元,占總收入的0%;經營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年對比增加了3106.44萬元,主要原因是上級專款涉農整合代列資金542萬及扶貧代列資金2626萬元納入決算元納入部門決算

2、      支出決算情況說明

高良鄉2018年度支出合計5462.11萬元。其中:基本支出1676.91萬元,占總支出的31%;項目支出3785.2萬元,占總支出的69%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元,占總支出的0%。與上年對比基本支出增加了11.61萬元,主要原因為2018年度新增人員經費、2018年12月工資調整后增加的人員經費項目支出減少430.11元,主要原因是涉農整合資金3386元在決算報表中做收入結轉至下年處理。

(1)      基本支出情況

2018年度用于保障高良鄉機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1676.91萬元。與上年對比增加了11.61萬增加了,主要原因為2018年度新增人員經費2018年12月工資調整后增加的人員經費。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的91%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的9%。             

(二):項目支出情況

2018年度用于保障高良鄉行政、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出3785.19萬元。與上年對比減少430.11萬減少10.2%,主要原因是涉農整合資金結轉3386

 

3、      一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(1)      一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

高良鄉2018年度一般公共預算財政撥款支出5426.15萬元,占本年支出合計的99%。與上年對比減少了208.51萬減少了37%,主要原因為2018年涉農整合資金3386萬元結轉至下年。

(2)      一般公共預算財政撥款支出決算具體情況    

     1.一般公共服務(類)支出576.96萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的10.63%。主要用于人大、政府、黨委、財政所在職人員工資支出,日常公用經費及項目經費支出。

2.外交(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全(類)支0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒支出68.27萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.2%,主要用于文化站在職人員工資支出及日常公用經費。

8.社會保障和服務支出245.46萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.5%。,主要用于社會保障服務中心在職人員工資及日常公用經費,社保其他人員工資,全鄉退休人員統籌外項工資,全鄉在職人員2018年養老保險財政部分繳費支出水庫移民后期扶持資金。

9.醫療衛生與計劃生育支出70.04萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.3%,主要用于高良鄉2018年醫療保險財政部分繳費支出

10.節能環保支出87.71萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.6%主要是退耕還林支出。

11.城鄉社區支出88.02萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.6%,主要用于國規中心在職人員工資及日常公用經費。

12.農林水支出3721.54萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的68.58%,主要用于農機、農業、畜牧、林業、水務在職人員工資日常公用經費,其他人員工資,村委會人員工資,及2018年項目經費。

13.交通運輸支出500萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的9.21%,主要用于車輛購置稅用于農村公路建設支出。

14.資源勘探信息等支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的

19.住房保障支出68.15元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.26%,主要用于2018年在職人員住房公積金財政部分繳費支出。

20.糧油物資儲備支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.其他支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.債務還本支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.債務付息支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

 

4、      一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

高良鄉2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為56.9萬元,支出決算為62.28萬元,超出預算9.45%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為35.51萬元,超出預算15.5%;公務接待費支出決算為26.77萬元,完成預算的99.5%。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出35.51萬元,占57.02%;公務接待費支出26.77萬元,占42.98%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出35.51萬元。其中:

公務用車購置支出0元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支35.51萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于縣上公務和脫貧攻堅工作開展下村入戶等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支26.77萬元。其中:國內接待費支出26.77萬元(其中:外事接待費支出0元),共安排國內公務接待150批次(其中:外事接待0批次),接待人次3009人(其中:外事接待人次0人)。主要用于2018年脫貧攻堅工作中中央、省、市、縣各級領導以及第三方檢查考核,各級領導到高良鄉檢查各部門工作及村委會人員到鄉上辦事的接待。

國(境)外接待費支出0元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

 

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

高良鄉2018年機關運行經費支出106.42萬元,與上年對比減少了1.35萬元,主要原因為2018年度行政單位公務費未撥付完。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,高良鄉資產總額5189.86萬元,其中,流動資產4274萬元,固定資產880.8萬元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產2.06萬元,其他資產33萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加3388.12萬元,其中固定資產增加30.1萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現資產處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

1

5189.86 

4274 

880.9

553.29

 

 

193.33

 

 

2.06 

33 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額13.03萬元,其中:政府采購貨物支出13.03萬元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。

 

 

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

 

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第5部分      名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。

1、財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

2、財政專戶資金:指行政事業單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費。

3、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

4、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5、其他收入:指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

6、基本支出:反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7、項目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出以外,財政預算專款安排的支出。

8、支出功能分類:按照政府的各項職能活動將支出進行分類;支出經濟分類:按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

9、工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出(類):反映單位購買商品和服務的支出。

11、對個人和家庭補助支出(類):反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

12、一般公共預算“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。 因公出國(境)費:反映公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務接待費:反映按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出;公務用車購置及運行維護費:反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

 

 

 

監督索引號53032319056101111

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 附件:師宗縣高良鄉2018年度部門決算公開表格

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